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151amjs澳金沙门财务报销制度(修订)
2017-04-04 10:55  

为严肃财经纪律,加强会计基础工作,规范发票(收据)的报销手续,根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国发票管理办法》、《中华人民共和国现金管理暂行条例》、《会计基础工作规范》以及《151amjs澳金沙门财务管理办法(修订稿)》(商院〔2014〕63号)的有关规定,对有关财务报销制度重申如下,希遵照执行。

一、报销的依据、发票填写规范及要求

1、报销时以发票(收据)联作为原始凭证。凡报销的发票均应套印全国统一发票监制章,非税收入缴款书、政府性基金收据套印省票据专用章。

2、发票的基本内容包括:发票名称、号码、联次、客户名称、业务内容、计量单位、数量、单价、大小写金额、开票人、开票日期、开票单位(个人)名称(章)等。增值税发票还应当包括:购销双方单位名称、详细地址、电话、税务登记号、开户银行名称及账号、增值税税率、税额、识别号。以上信息填列不全的,不予报销。

3、发票(收据)填写内容必须完整、真实、书写清楚,普通发票如有错误应退回出票单位重开或更正,非金额部分可以更正,并在更正处加盖单位的印章,增值税普通发票填写有误必须重开,不能更正。大小写不符的,不予报销。

4、记账凭证摘要、汇总表摘要、发票摘要中不能出现“礼品”、“纪念品”、“工艺品”等内容,休闲娱乐业、烟、酒、手机等发票不能作为报销凭证。

5、所有项目支出,应严格审核原始发票,允许报销的发票除各项内容齐全外,对于开具发票的日期只允许该项目资金到位前一年内,超过一年的不能在该项目中报销。

6、所有票据报销实行谁经手谁报账的原则,经手人必须是校内工作人员。经手人由具体负责该项业务的工作人员办理,报销单据上必须同时具备经办人和经费负责人签名。

二、各类报销程序及相关要求

1、图书购置的报销程序:

购买图书发票报销要附明细清单,并且所购图书应与专业相关。所有图书购置经图书馆办理入库手续后方可报销。

2、相关商品服务支出报销程序:

咨询费、技术服务费、制作费、印刷费、资料费、综合费、工程款等单笔数量较大的凭证,应附合同、协议、明细等,工程款超过10000元应附预、决算、审计报告和验收单。购买办公用品、日用品,以及维修费、购买材料、资料、配件等,须附对方单位开具的明细清单,否则不能作为报销凭证。

3、其他资本性支出报销程序:

购买大宗办公设备、教学设备、教学仪器等单笔支出超过10000元应由相关部门组织招标或议标。借款、报销时须附批准报告(相关部门批准),属招标采购的必须附中标通知书、相关合同。采购物品超过1000元应使用转账支票结算,无法转账结算的,必须采用公务卡结算。

4、部门经费报销程序:

各部门预算内经费支出实行部门预算项目领导负责制,部门负责人必须注明经费支出项目名称,经费支出5000元以下由部门负责人审批后,可直接报销;超过5000元还须经业务分管校领导审批。

5、差旅费报销程序:

差旅费报销按照《151amjs澳金沙门差旅费管理办法》的相关规定执行。

6、学生实习费报销程序:

学生实习费报销须附经费预算报告、相关票据,经各学院负责人审核签字后直接到财务处报销。

7、各项奖励报销程序:

学校各项奖励须直接从部门相关支出项目经费发放,并且必须附发放标准文件及发放签字单。

8、各项退费办理程序:

各项退费,相关职能部门应注明确定的退费金额及原因,并由相关部门负责人签字,直接到财务处办理手续,对不符合规定的退费项目不予办理。

9、职工探亲费用报销程序:

职工探亲费用报销须经干部人事处审核同意,单身职工探亲(父母)一年报销一次往返路费;已婚职工探亲(父母)四年报销一次往返路费,路费报销标准按交通费标准执行。

10、“三公经费”报销程序:

出国费用报销以及与国际事务相关项目报销,须经发展规划与合作交流处处长审核签字后方可报销。

公务接待费用、公务用车费用报销,须经学校党政办公室主任审核签字后方可报销。

11、职工借款程序:

各部门预算内经费借款,实行部门预算项目领导负责制,部门负责人必须注明借款明细,经费借款 5000元以下由部门负责人审批后,可直接借款;超过5000元经业务分管校领导审批。借款超过三个月未还者,从本人工资中抵扣借款金额。

12、校内外劳务费发放的标准及报销程序:

(1)外聘专家、学者报告费发放标准:

聘请专家、学者来我校报告费发放标准,按照《陕西省省级机关培训费管理办法》(陕财办行〔2014〕27号)的相关规定执行:

①两院院士及国内外著名人物、专家学者报告费为3000元/场;

②博导、教授或其他正高级职称人员2000元/场;

③副教授及其他人员1000元/场;

(2)校内专家报告费发放标准:

①教授600元/场;

②副教授500元/场;

③其他人员400元/场;

(3)各类评审会、鉴定会等劳务费参照上述发放标准执行。

(4)系列报告或连续多天专家活动在标准范围内酌情发放。

(5)加班费、值班费的支出必须严格控制。因突发事件或紧急事项确需加班、值班,相关部门须向干部人事处提出书面申请,说明加班事由、人员及时间,经干部人事处审核后,方可办理加班费、值班费报销。报销时填写《151amjs澳金沙门加班、值班补助审批单》,经干部人事处处长审批后到财务处报销。

各项劳务费支出须填写《151amjs澳金沙门劳务费发放表》(财务处网站下载),超过1000元的劳务费支出应由业务分管校领导审批。劳务费的发放均采用银行卡结算的方式。

13、科研经费报销程序按照《151amjs澳金沙门科研经费管理办法》的相关规定执行。

14、为控制大额资金流动,3万元以上支出须经财务处长审签,10万元以上须经分管财务校领导审签,100万元以上须经校长审签。单笔支出超过10万元,需提前三日通知财务处。

三、本制度自公布之日执行。本制度由财务处负责解释。

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